Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
39/2018
16.11.2018
Zmluva Dohoda o odklade lehoty splatnosti faktúry
STAVEKO-SK, a.s., K cintorínu 561/45, Žilina, 01004
3 384,22 €
38/2018
15.11.2018
Zmluva Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov služieb
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 25, 829 90
0,00 €
35/2018
15.11.2018
Objednávka Objednávka kuchynskej linky BD 9/2 podľa nákresu a cenovej ponuky
DREVONA PRODUCTION s.r.o., Výhonská 1, Bratislava, 83510
408,00 €
37/2018
13.11.2018
Zmluva Dohoda o odklade lehoty splatnosti faktúry
Ján Šturek - EL ŠTUR, 76, Partizánska Ľupča, 032 15
16 783,91 €
166/2018
13.11.2018
Faktúra Vykonané práce podľa zmluvy o dielo č. 34/2018
Ján Šturek - EL ŠTUR, 76, Partizánska Ľupča, 032 15
16 783,91 €
165/2018
13.11.2018
Faktúra Zemné práce - úprava krajníc a častí komunikácie, čistenie priepustov, odstránenie náletových drevín
DOPstav s.r.o., 76, Ľubeľa, 03214
1 740,00 €
164/2018
13.11.2018
Faktúra Servisná perióda -november 2018
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
163/2018
13.11.2018
Faktúra VSSR-polročný prístup
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. , Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01
65,70 €
34/2018
08.11.2018
Objednávka Objednávka na zemné práce - úprava krajníc v časti komunikácie KN-E 731/2, čistenie priepustov, odstránenie náletových drevín a úprava MK za KD
DOPstav s.r.o., 76, Ľubeľa, 03214
1 740,00 €
33/2018
08.11.2018
Objednávka Objednávka ohrievačov vody s montážou BD 110/1 a BD 9/2
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
640,00 €
162/2018
08.11.2018
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
36/2018
07.11.2018
Zmluva Dohoda o odklade lehoty splatnosti faktúry
RILINE, s. r. o. , Štiavnická 5140, Ružomberok , 034 01
2 366,10 €
35/2018
06.11.2018
Zmluva Nájomná zmluva BD 9/2
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
106,65 €
161/2018
06.11.2018
Faktúra Servisná činnosť 11/2018
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
160/2018
06.11.2018
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 11/2018
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €